Добрый день! Уважаемые форумчане, устроилась на новое место работы и тут такая ситуация: в апреле была выставлена счет фактура поставщиком на определенную сумму, затем цену уменьшили, но документы вовремя не передали, теперь нам поставщик прислал счет фактуру с исправлением от декабря, я занесла ее в программу тем числом, каким исправление, в книге продаж НДС восстановлен декабрем, скажите, мне надо подавать уточненную декларацию по НДС за 2 кв. Спасибо.